【导语】以下是小编精心整理的保密检查情况通报(共4篇),希望对大家有所帮助。

篇1:保密检查通报
乡镇、县委各部门、县直各单位:
为进一步加强我县保密工作,经县委会研究,县保密局于近期在县委办、下埠集乡、衙前乡、三里乡、梅庄镇开展了保密工作检查,总体上这些单位领导重视、保密制度健全,措施得力,人员到位,保密工作开展情况较好,但也存在一些问题,主要是下埠集乡、三里乡的非涉密电脑中存储有敏感文件,请这两个单位在11月30日前再开展一次自查,彻底消除失泄密隐患,保证我县保密工作的万无一失。
当前保密安全环境愈加复杂、安全威胁和挑战愈加严峻,保密工作面临的形势也更加紧迫。各单位要坚持问题导向,切实做到引以为戒、举一反三,积极应对保密工作的各种挑战,进一步夯实基础、突破瓶颈,确保党和国家秘密安全。
一、切实加强上网信息保密审查
建立上网信息保密审查审批制度,并切实履行好职责,严把保密审查审批关,杜绝将涉密文件、涉密信息、敏感信息上传至门户网站而造成泄密事件的发生,确保“上网信息不涉密,涉密信息不上网”。
二、切实加强涉密计算机管理。
各单位要尽可能配备一台涉密计算机,专门处理本单位的涉密文件、涉密信息。涉密计算机必须安装相应的保密防护产品,必须实行物理隔离,实行专机专人管理,严禁将涉密计算机接入互联网。
三、切实加强非涉密计算机管理。
1、加强敏感计算机管理。各单位处理财会、组织人事等工作秘密、敏感信息的专用计算机一律实行物理隔离,严禁上互联网,参照秘密级密件管理,做到专人专机专用。
2、加强非涉密计算机管理。凡上互联网的非涉密计算机严禁处理、存储涉密文件或涉密信息。
四、切实加强移动存储介质管理。
涉密和非涉密移动存储介质要区别对待,专人专机专用,严禁交叉使用,杜绝因移动存储介质交叉使用时木马病毒造成泄密事件。
五、切实加强涉密文件管理。
严格执行涉密文件有关规定,规范操作流程,涉密文件签收、阅读、使用、保管、清退和销毁等环节的情况必须严格按规定执行。密级文件的复制件须等同密级文件管理。县级无定密权但可以标注为内部文件,等同密级文件管理。
县委保密委办公室
11月18日
篇2:检查通报格式
各公司,车间、部室:
根据持续改进检查小组职责安排和要求,xxx年月日,检查小组按分工对公司办公区、生产区所有部门的基础和现场管理等情况进行了检查。现将检查情况通报如下:
一、检查基本情况
通过实地现场查看、查阅各类文件资料、随机询问员工等方式,对办公区15个部室(中心)、生产区17个车间(部室)的全面检查情况来看,各部门员工行为规范良好、着装规范统一,室内物品摆放有序、环境卫生整洁,除室外环境卫生外,整体办公环境在前期改善的基础上得到持续保持。
各部门各级管理者对公司持续改进活动的内容和要求,传达迅速、方式灵活,大部分员工已初步了解、认同公司“精细管理“的各项工作部署,并相继按规范组织纪律、整顿环境卫生、建设信息渠道等工作要求和标准落实执行。其中办公区供应部、生产区XX车间在工作方法、落实执行规章制度、整顿办公环境等方面细节突出、效果明显,符合现阶段综合办公环境“样板和标杆”。
二、存在问题和改进要求
(一)存在问题
经检查,公司办公区、生产区的室外公共场所存在卫生脏乱差、设备设施存放混乱等共性现象,主要问题有:
1、卫生区责任部门空白或界限模糊。xxx年机构调整后,生产区卫生区责任部门空白(如原动力车间东1处、成品油罐区北1处),多处卫生区界限模糊(如常压Ⅲ装置以东1处),缺少重新统一的界定或规划。(详见现场照片)
2、部分卫生区管理较差,责任部门没有及时清理垃圾、杂草或废旧余料,共有4处存在管理死角,其中北宿舍楼西南1处、物流公司加油站监控室1处、催化装置北1处、成品油罐区东1处。(详见现场照片)
3、施工现场管理较差,施工后期垃圾、废料乱堆乱放,严重影响区域卫生的共有6处,其中北宿舍楼南1处、新MTBE装置2处;水处理车间西南区1处;24万方灌区北区2处。(详见现场照片)
4、部分办公设施管理较差。部门办公场所调整后,原有办公桌椅不及时重新利用或移交,影响定置定位管理。如:原调度楼三楼有1张旧电脑桌、水处理办公楼二楼有7张旧办公桌。
(二)改进要求
1、室外公共区域整洁:
(1)管理信息部、生产计划部结合实际,与相关部门充分沟通协调,于2月24日前分别办公区、生产区的卫生区域统一规划、统一标识,形成书面的卫生区平面分布图。
(2)各部门于2月28日前对所管辖卫生区域重新整顿,责任到人、彻底清理,并长期保持。
2、施工现场整顿:基建部、项目部互相配合,负责卫生区整顿、移交,暂不能移交的协调好相邻卫生区相关部门工作,于2月24日前制定施工现场整顿方案,按计划逐步对所属施工现场环境改进,并长期保持。
3、部分办公设施清理。相关部门于2月24日前对上述办公设施重新利用或向主管部门办理移交手续,确保办公实物和台帐相符。
4、监督检查:以上改进工作分别由主管部门按规定期限和标准检查,督查部督查,不能完成的分析原因、定出完成期间并形成书面报告;对推诿拖延、拒不改进部门管理者进行考核。
三、其他
1、推广学习:公司办公区部门向供应部、生产区部门向加氢焦化车间现阶段的综合办公环境学习。
2、推广改进:公司组织内部问题自查自纠,并按相关制度要求不断改进、完善。
组长:
副组长
组员:
年月日
篇3:检查通报格式
节前根据市安委会文件精神,我局就节日安全自查工作作出要求,各直属单位按照要求进行了安全自查,发现问题及时整改。5月23日-30日,体育局安全领导小组组织人员对局下属事业单位的安全情况进行了抽查,现将检查情况通报如下:
一、基本情况
从这次安全检查情况来看,所抽查单位对安全工作比较重视,能够结合各自实际,制定实施方案,并认真组织开展自查自纠和隐患排查整改工作。
1、从检查情况看,单位能结合实际,突出重点部位、关键环节,认真开展检查。
2、所抽查的单位能认真落实“边查边改”的要求,对排查出的问题和隐患,能整改的立即整改,不具备立即整改条件的马上研究方案措施,纳入治理计划。
3、所抽查单位少体校学校本部有详细的安全检查(特别是消防器材的检查)台帐记录;xx公园也有安全检查台帐。
4、另外市场处(体育市场稽查支队)根据要求召开了全市游泳场所安全开放工作会议,全市90余家游泳场所负责人参加,并邀请了卫生、公安、工商等相关职能部门共同参与,确保xxx年游泳场所安全开放。会议布置了xxx年苏州市游泳场所安全开放工作要求,要求各游泳场所签订《xxx年苏州市游泳场所安全开放承诺书》,并部署了xxx年游泳救生员、游泳教员国家职业资格复训年审和新培训鉴定工作。
二、存在不足
这次安全检查活动,各单位做了大量工作,也排查和整改了一些安全隐患,但仍然还存在着一些不容忽视的问题:
1、运动学校:水上基地安全救护措施(如救生圈、救生绳)不够,没有防护栏;枪弹库的管理没有严格按照规定执行,枪弹管理要分开;体校校区消防器材灭火器没有及时的更换或填充。
2、xx公园:xx公园停车场雨棚自安装以来年久失修,连接雨棚的钢丝已锈断,如遇台风存在严重安全隐患;水域警示标志不明显。
3、体育中心:有一部分消防器材灭火器存在压力不足或已失效,需更换或填充。
4、专管中心:安全检查没有台帐。
三、没有抽查到的单位一定要按照要求做好安全检查,制定安全制度(安全制度上墙),做好安全台帐。
四、进一步加强局系统的安全工作
针对上述存在的问题,为继续加强事故防范,全力落实安全责任、强化安全管理和安全监管工作,提出如下工作要求:
1、全力抓好隐患的整治和跟踪。要针对本次安全检查中发现的隐患和存在的突出问题,下大力气、采取强有力措施根除发现的隐患和解决好影响单位安全的'问题,抓好隐患的整治和跟踪督查。
2、切实抓好督查落实。各单位要针对安全检查中发现的隐患整改情况,开展一次全面的“回头看”,已整改的要进行验收性的书面检查评定,要带队督查责任人签字认可;正在整改的要跟踪整改情况,并制定可行性措施,落实专门领导和专门工作人员,确保安全。
3、建立健全安全组织机构网络。局属各单位要有专门的安全领导组织,明确一名分管领导具体抓好安全工作,明确一名信息联络员切实加强与局安全领导小组的沟通和联络,名单确定后报组织人事处备案。
篇4:保密督查通报
市属各国有企业:
为认真贯彻落实市保密办《关于组织开展重点涉密单位和国有企业保密管理专项检查的通知》(石密办发﹝2015﹞5号)精神,切实加强市属国有企业及其涉密人员的保密意识和防范技能,筑牢保密安全防线,市国资委将于6月中旬对国有企业保密工作进行督查。现将督查有关事项通知如下:
一、督查内容
主要包括保密工作领导责任制落实、保密制度建设、保密宣传教育培训、涉密人员管理、定密管理、国家秘密载体管理、计算机网络和办公自动化设备管理、保密要害部门部位管理、涉外工作保密管理等9个方面29项内容。具体详见市保密办《关于组织开展重点涉密单位和国有企业保密管理专项检查的通知》(石密办发﹝2015﹞5号)检查目录。
二、督查方法
(一)认真自查。结合工作实际,本着“认真细致、突出重点、边查边改、务求实效”的原则,仔细对照检查目录内容逐项逐条进行自查,确保逐项逐条有检查结果。
(二)形成报告。各企业在自查工作结束后,将《自查情况统计表》与自查书面报告,于2015年6月16日前报市国资委。书面报告要围绕检查目录9个方面的内容来形成,汇报格式主要包括自查基本情况、存在的问题、整改对策三个方面。
(三)联合督查。6月16日至6月27日,市国资委将会同市国家保密局采取听汇报、查资料、座谈等方式进行督查。(具体时间另行通知)
三、工作要求
(一)高度重视,确保不走形式。各企业要从讲政治的高度出发,充分认识此次保密专项检查的重要性和必要性。要明确一名分管领导专抓此项工作,确保检查工作不走形式,务求取得实效。
(二)精心组织,确保应查必查。各企业要抽调专长人员,开展拉网式自查。自查时务必做到检查内容不减、检查标准不降。特别是要坚持问题导向,逐一梳理查排风险隐患问题,做到排查项目清单化。
(三)严肃整改,确保取得实效。各企业要对自查中发现的问题及时制定整改措施,明确整改责任人和整改时限。要建立完善保密管理长效机制,确保隐患查治常态化、制度规程规范化、目标要求责任化。对严重违规和涉嫌泄密的,要及时组织查处,严肃追究直接责任人员和负有领导责任人员的责任。
石嘴山市人民政府
国有资产监督管理委员会
年6月11日
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