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财务审计专员岗位职责

时间:2023-05-20 08:20:54 其他范文 收藏本文 下载本文

下面小编给大家整理了财务审计专员岗位职责,本文共13篇,供大家阅读参考。

财务审计专员岗位职责

篇1:财务审计专员岗位职责

1、针对公司目前现成交供应商与整个供应链进行审计稽查 ;

2、针对车间各仓库的库存量合理性的评估与稽查;

3、针对审计稽查项开出合理有效审计报告;

4、根据公司需求开发优质供应商。

篇2:财务审计专员岗位职责

1.参与公司内控制度的建设、完善和实施,及时发现控制缺陷并提出改进建议;

2.协助审计部长制订落实年度审计工作计划;

3.按照审计通知和方案执行审计程序,收集被审计部门资料,完成工作底稿;

4.及时向审计部长汇报审计工作发现的问题,参与编写审计报告初稿;

5.参加审计沟通会议,整理形成会议记录;

6.审计工作底稿和报告的整理归档;

7.协助审计经理实施后续审计程序;

8.完成审计部长交办的其他工作事项。

篇3:财务审计专员岗位职责

1.协助部门领导开展审计管理工作;

2.具体落实公司内部控制自我评价工作;

3.协助落实公司内部控制执行情况审计、经济责任审计、专项审计工作;

4.具体落实部门审计资料档案整理、归档工作;

5.草拟部门月度、年度工作计划和总结等文书工作;

6.具体落实部门维稳综治、消防安全、财产物料管理、等内务工作;

7.领导交办的其它工作。

篇4:财务审计专员岗位职责

1、负责公司日常财务工作;

2、一般纳税人帐务处理,报税;

3、归集高新技术企业研发费用台帐、研发费用加计扣除;

4、出具财务报表审计报告,高新专项审计报告;

5、上级交待的其他事务。

篇5:财务审计专员岗位职责

1、编制和执行内审项目的测试工作;

2、收集和整理审计证据资料;

3、编制审计工作底稿及审计报告初稿;

4、后续跟进工作,对项目内各相关风险点作出影响评估。

篇6:财务审计专员岗位职责

1、建立专项审计作业标准体系;

2、负责“系统性”生产审计;

3、负责内审周工程巡检 ;

4、参加专项工程验收,鉴证关键生产成果;

5、参加招采工作,促进管理提升;

6、择机推行预结算抽审。

篇7:财务审计专员岗位职责

完善内部管理制度,并制定审计计划

实施财务审计、管理审计、效率和效益审计

编制审计报告和建议书

及时发现财务和管理风险,并能够提出改进意见

督促审计结论的落实

负责审计过程中的沟通和协调

篇8:审计专员岗位职责

审计专员岗位职责

审计专员是成为审计经理的第一步,如果你曾在公司财务或事务所工作过两年,想必你早已对国家财务政策、会计准则、审计、财务等相关经济法律了如指掌,

岗位描述:

1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的'具体工作;

2、协助审计主管编写内部审计计划;

3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;

4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;

5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;

7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估,

任职资格:

1、审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历,具有注册会计师或审计师资格;

2、具有财会、审计等相关工作经验者优先;

3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程;

4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;

5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。

篇9:财务审计岗位职责范本

1、熟悉财务会计、审计类相关国家政策;

2、报表审计及其他相关审计业务;

3、领导安排的其他审计工作。

篇10:财务审计岗位职责范本

1、参与制定审计、财务制度,规范审计、财务工作的工作流程。

2、根据公司要求对分公司进行审核,向上级汇报分公司财务经营状况。

3、对公司及分公司的财务收支及经济活动进行审计监督。

4、监督分公司的财务运行情况,检查分公司的费用审核、应收款审核、管理合同佣金核算,向公司领导汇报工作。

5、完成上级临时交办的任务。

篇11:财务审计岗位职责范本

1、做好会计核算、报表报送、财务分析等会计管理工作;

2、做好资金预算、清查盘点等财务管理工作;

3、协助做好经济指标测算工作;

4、协助做好税金测算、申报、缴纳工作;

5、协助做好内控制度管理;

6、领导交办的其他工作。

篇12:财务审计岗位职责范本

1、负责拟定、修订公司内部审计规章制度,建立公司内审工作机制;

2、负责根据上级公司要求并结合公司实际,拟定公司内部审计工作规划、年度工作计划;

3、负责年度末公司审计工作的总结,并根据上级公司要求整理提交审计年度考核资料;

4、负责组织或参与公司各项业务的现场审计和非现场审计;

5、负责协调外部审计机构、上级单位等对公司的现场审计或审计相关的调研、检查;

6、完成领导交办的其他工作。

篇13:财务审计岗位职责范本

1制定并持续优化公司内部审计管理制度与内部审计工作流程;

2、编制内部审计年度工作计划;

3、有针对性的对公司开展专项审计工作,重点关注对公司经营目标影响较大的高风险领域、重要业务事项及重要业务流程等,为公司管理层提供决策建议;

4、组织开展对下属公司重大经营活动,重大项目,重大经济合同等事项等有关的经济活动进行专项审计,并对发现的问题进行监督整改,并提交审计报告;

5、组织开展公司所属专业公司负责人进行任期或任中经济责任审计,完成审计报告及审计档案整理及归档工作;

6、协调配合上级公司以及外部监管机构对公司的审计监督检查工作;

7、对内、外部审计中发现的问题督促相关单位进行整改,跟踪检查整改结果,防范风险发生;负责内部审计中介机构的选聘与监督管理。

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