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工程审计经理的主要职责范围是什么

时间:2025-09-19 07:28:20 其他范文 收藏本文 下载本文

以下是小编为大家准备的工程审计经理的主要职责范围是什么,本文共20篇,欢迎大家前来参阅。

篇1:工程审计经理的具体职责范围

职责:

1、决策类:

1.1、参与公司工程施工审计相关工作决策;

1.2、参与公司工程合约相关审计决策工作;

1.3、公司总经理授权的其他决策事宜。

2、管理统筹类:

2.1、负责公司工程相关审计工作计划的拟定,报审后组织实施;

2.2、负责统筹协调公司工程相关审计人员调配和工作开展。

3、执行类:

3.1、负责组织建立健全并不断优化公司工程审计相关管控体系,并上报核准后,组织实施推进;

3.2、负责公司各项目生产的质量、安全、进度审计工作开展;

3.3、负责公司各项招采工作的审计开展,确保招采合法合理开展;

3.4、负责公司工程相关合约的合法性审计,协助处理合约风险与合同履约;

3.5、负责公司项目施工预决算审计工作开展;

3.6、负责公司生产变更审计工作开展;

3.7、负责根据审计工作开展,即时完成对应的审计报告的编写,并提交上报。

4、其它类:

4.1、负责参与公司PPP、EPC、F-EPC项目工程相关审计工作开展;

4.2、公司上级交办的其他工作事宜。

任职要求:

1、学历:大学本科以上学历,工程管理、工程造价等专业。

2、工作履历:

2.1、职业履历:以上造价与项目现场施工管理工作经验,3年以上同岗位工作经验;

2.2、行业履历:建筑施工类行业工程审计工作5年以上。

3、年龄:30—45岁。

4、专业知识技能要求:

4.1、专业知识:工程造价、现场施工管理(含施工质量、安全、进度、信用等级)、合约管理等;

4.2、技能要求:熟练的现代办公软件操作能力,含专业工程相关软件操作能力;

4.3、职称要求:二级以上建造师、中级以上工程师;

4.4、其他要求:

4.4.1、性格活泼开朗,具备良好的沟通协调能力;

4.4.2、具备良好的职业素养;

4.4.3、对MBO有足够的认知,并能适应出差工作。

篇2:工程审计经理的具体职责范围

职责:

1、对公司各项目成本、造价、招投标方面工作执行情况进行审计;

2、编写工程审计计划,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

3、编制工程审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;

4、参与公司工程项目预结算方面工作,对项目收方验方、材料核价、物资采购等工作审核;

5、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。

任职要求:

1、年龄28-35岁之间,统招本科及以上学历,工程造价、审计类等相关专业优先;

2、具备5年以上成本、造价方面工作经验,2年以上地产公司工程审计工作经验,精通工程造价、合同管理、施工管理相关知识及工作流程;

3、有较高的计算机操作水平,能熟练应用图形算量及计价软件;

4、较强的书面口头表达能力和沟通协调能力。

篇3:工程审计经理的具体职责范围

职责:

1、负责开展工程现场的安全、质量检查工作;

2、负责开展工程现场的成本、进度检查工作;

3、参与工程造价合同的审核工作;

4、参加集团造价合同审计工作;

5、参与集团供应商的审核工作。

任职资格:

1、人品正直,原则性强;

2、本科以上工民建、工程造价类等相关专业;

3、5年以上市政、园林行业工作经验,合同预算类优先;

4、能够熟练使用工程造价软件;

5、熟悉工程管理现场,有过乙方工程经历;

6、能够承受较大的工作压力,具有团队合作精神。

篇4:工程审计经理的主要职责范围是什么

职责:

1)能独立带队对集团总部及下属公司进行工程、成本、采购类的审计工作,并能给组员提供有效专业指导与支持;

2)审核相关审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告;

3)制定具体项目的审计计划和审计方案,完成审计资料的归档;

4)对涉及相关业务部门的投诉和举报进行专项调查审计,进行抽检复审;

5)了解内审发展趋势并运用新技术、新方法,有效提高审计效率和质量;

6)完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1)本科及以上学历,成本、工程管理等相关专业;

2)有房地产成本管理的一线业务经验,外加工程审计者经验优先;

3)熟悉房地产开发的完整体系和业务流程,熟悉内控审计的工作流程和审计方法,了解工程管理和设计管理等主要业务条线的管控流程和要点;

4)良好的逻辑思维能力和观察分析能力,良好的语言表达、书面表达、沟通协调能力;

5)具有良好的职业操守,为人坦诚正直,具有团队协作精神,责任心强。

篇5:工程审计经理的主要职责范围是什么

职责

1.贯彻落实风险管理部的管理规范和各项制度;

2.根据部门审计工作计划制定工程审计计划、审计方案,开展审计工作,编写审计报告,跟进审计结论的下达及发现问题的整改;

3.完成各公司财务、税务、工程、预算、采购招标、营销等环节相关审计与监督工作,编写审计报告或专项审计意见;

4.配合部门做好各类审计事项的档案整理及归档工作;

5. 参与经济责任审计或离职审计;

7. 开展各项目公司开发项目的工程审计;

8. 对分子公司项目管理内控制度的合规性审计;

9. 保守任职期间接触的国家秘密、商业秘密和其他企业秘密的有关事项;

10.完成领导交办的其他任务。

任职要求

1. 大学本科以上学历,工民建、建筑经济类相关专业;

2.具有5年以上工程合同预算实践工作经验,具有房地产开发及建筑业或造价咨询公司工作背景;

3. 具有较强的组织、协调、领导能力;具备良好的团队管理能力,以及较强的判断与决策能力、良好的人际沟通能力;

4. 通晓房地产财务、税务、工程、采购招标等相关审计业务,责任心强,做事认真负责,沟通能力强,能出差,并具备敏锐的分析判断力,具备快速学习能力和解决问题的能力;

5. 熟练使用审计工具和office办公软件。

6. 身体健康,诚实、正直、严谨;耐高压与高负荷工作;具备良好的心理素质和职业道德操守。

篇6:工程审计经理的主要职责范围是什么

职责:

1.监督审核子公司采购招标、工程管理流程。

2.监督子公司采购招标制度的执行情况,审查各项采购招标项目的供方入围资格,开标现场监标,对施工过程及工程验收进行监督。

3.审查子公司年度工程项目预算,检查工程项目预算及合同执行情况。

4.监督检查设备设施运行维护中的风险点。

5.审查子公司所属各单位提报的采购、施工类合同,识别合同的风险因素,提出合理建议。

任职条件:

1、专科以上学历,具有相关专业工作经验5年及以上。

2、具有较强的沟通协调能力,有较好的语言表达和文字表达能力。

3、熟悉物业企业管理流程,熟悉工程成本控制方法和手段;熟悉招投标程序和工程建设程序。

4、普通话标准,熟练使用office办公软件,造价工程师及相关专业资质证书,身体健康,具备良好的心理素质,形象气质佳。

篇7:审计经理工作职责范围

1、负责编制集团各公司全年审计计划,建立本部门业务流程化管理,并监督各项业务流程的实施;

2、负责制定和维护集团内部审计制度,加强集团内部控制流程;

3、定期或不定期对集团各公司相关重大项目进行审计,负责审计过程中的现场复核,把控审计质量,通过内部审计,对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建议,确保核算符团规定、收支符合集团制度,从而完善内部控制体系;

4、各项审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书,负责组织整理审计底稿,督促审计结论和建议的落实;

5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

篇8:审计经理工作职责范围

1、完善以风险为导向的内部审计稽核体系,包括各类审计稽核的规章制度、管理流程和工具方法:

2、检查、分析、评价集团财务及内控管理体系的健全和有效性,参与风控体系建设,对集团内部控制的潜在问题与风险缺陷提出优化建议,跟进缺陷及管理问题的整改情况;

3、根据集团发展战略,编制集团财务业务板块年度审计计划,拟定审计方案;

4、对公司及其下属企业内部控制制度的制定和执行情况、风险管理情况进行全面梳理,汇总内部控制缺陷和风险事项,与被审计单位和业务部门沟通内部控制缺陷整改措施、风险应对措施,形成专项报告;

5、及时发现集团及其下属公司潜在问题和风险,提出改进意见;

6、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;

篇9:审计经理工作职责范围

1、拟定并完善集团内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

2、组织实施集团财务审计、管理审计和效益审计等,及对各分公司进行监控;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、督促审计结论和建议的落实;

6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

篇10:审计经理工作职责范围

1、负责组织制定集团公司统一的内部审计管理制度和实施细则 ;

2、负责组织推行所制订的制度,监督其执行情况 根据执行过程中的实际情况,组织修订、完善内部审计规章制度和实施细则 ;

3、负责组织拟订审计业务规范或审计业务操作规程 职责表述:负责组织编制部门年度工作计划,并检查执行;

4、负责组织编制集团公司年度审计项目计划,并上报主管上级审核批准 负责制定部门年度工作计划和阶段性工作计划,确定工作重点和部门人员分工 负责组织编制部门年度费用预算,审核并控制费用支出 负责完成审计工作总结撰写工作;

篇11:审计经理工作职责范围

1、独立组织审计部开展审计工作,包括计划审计工作、风险评估、实施审计,在与被审计部门充分沟通后提交审计报告;

2、负责对公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷应提出审计建议,参与制定、完善公司内部审计制度、审计规范和管理办法等;

3、配合公司完成衔接外部投资机构对公司内控及合规性方面的要求;

4、负责对公司预算执行情况、财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行分析及审计,对其经营效果进行评价;

5、负责对公司各部门负责人任期的经济责任进行分析及审计,审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对其绩效考核提供依据;

6、负责对公司各业务版块的财务指标进行分析,向管理层提出分析的结论及建议;

7、负责对行业竞争对手的财务指标进行分析,并对管理层提出分析结论及建议。

篇12:审计经理工作职责范围

1. 按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定的公司审计实施细则;

2. 负责审计数据的准确性;

3. 制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年纪审计工作计划的具体实施;

4. 对财务收支、经营活动进行审计;

5. 对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;

6. 建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及挂你流程采取预警措施;

7. 对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;

8. 对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;

9. 与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;

10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

篇13:审计经理工作职责范围

1、负责集团审计部的日常管理工作,加强集团风险管控,防范风险;

2、负责建立、健全集团内部审计流程,拟订内部审计管理制度及内控制度;

3、负责编制集团年度内部审计工作计划,组织内部审计工作的实施;

4、根据集团年度审计计划,独立开展综合审计、专项审计及效益审计等内部审计工作,并按要求出具内部审计报告;

5、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况,对整改不力的及进提出处理意见,确保内控缺陷及风险得到及时的纠正;

6、熟悉与内部审计相关的国家政策、法规;

7、负责外部审计机构的协调和沟通;

8、负责集团内部审计资料的整理、归档和保管;

9、完成领导交办的其他工作。

篇14:审计经理工作职责范围

1、编制工程审计计划、审计方案,组织开展全过程工程审计工作;

2、针对工程项目管理中的设计、招投标、施工、验收、结算等重要环节开展审计,促进工程质量和数量的真实准确;

3、负责对工程内部控制制度及流程管理的执行进行审计;

4、对工程内控制度、流程审计的合理性、有效性进行审计评价;

5、在审计中及时发现公司潜在的问题和风险,提出整改建议;

6、负责完成领导交办的其他工作。

篇15:审计经理工作职责范围

1、协助拟定内部审计项目的审计计划,并对业务部门开展内部审计工作;

2、根据法律法规要求,定期开展专项业务审计;

3、根据监管机构要求或应管理层要求,针对特定工作流程或风险事件开展专项审计、检查或自查工作;

4、协助开展数据报送相关信息系统的需求提出和测试工作。

篇16:审计经理工作职责范围

1、协助制定并监督落实各项内部审计制度,规范审计工作流程;

2、根据公司内控审计计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计、离职审计等工作,通过审核、观察、询问、函证、检查和分析性复核等多种审计方法实施审计,编写审计工作底稿,出具审计报告;

3、对审计发现的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实,定期跟踪、推进;

4、对公司内部控制及经营管理过程中存在管控风险进行识别评估,发现控制弱点、漏洞,并提出有效的建议优化内控管理;

5、根据公司业务管控重点,配合开展相关业务审计核查及规范管理工作;

篇17:审计经理工作职责范围

1、根据国家法律法规、公司规章制度拟定公司审计实施细则;

2、对公司组织基建、重大项目投资、采购项目等相关成本及预决算进行审计监督;

3、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,并采取预警措施;

4、对公司高管及特殊管理岗位员工任期内、离任经济责任进行审计;

5、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立紧密关系;

6、监督贯彻执行集团内的政策、制度和规定;

7、负责董事长交办的其他工作。

篇18:审计经理工作职责范围

1、食材、物料采购审计;

2、工程项目预(概)算及决算审计;

3、设备投资审计,对设备投资的决策过程、招投标制度的拟定、执行内部审计监督;

4、合同审计,针对公司各类合同执行情况、存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督;

5、公司指定项目的审计;

8、领导安排的其他工作。

篇19:审计经理工作职责范围

1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内控体系,制定审计计划;

2、根据公司年度审计计划,组织实施各项审计项目;

3、负责对所涉及的审计事项、编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

5、主管公司舞弊、渎职案件调查及预防工作。

6、完成领导交办的其他审计、内控工作

篇20:审计经理的具体职责范围

职责

1、根据部门年度审计计划、月度计划开展审计工作;

2、制定审计工作实施方案,带领审计组实施现场审计,对审计过程进行控制,编写审计报告和审计整改建议后续跟进表,跟进审计整改建议落实情况;

3、对公司流程、制度的遵守情况进行监督与检查,提示公司潜在风险;

4、根据财务总监提示,对公司重大资产并购、重组、投资、关联交易项目,实施审计或调查;

5、对各项投诉举报进行调查,查处公司员工违法违纪行为,开展舞弊调查。

任职要求:

1、具有审计、财务、经济等相关专业的本科以上学历;

2、具有3年以上中大型企业审计经理工作经验,有上市公司内部审计工作经验优先考虑;

3、熟悉企业审计制度及流程,能独立负责财务审计和经营审计项目;

4、具有较强的数据分析及逻辑思维能力,有良好的文字写作功底,了解基础的财务、税务、企业管理知识。

5、具有CIA(国家注册内部审计师)、CPA(注册会计师)、中级审计师、中级会计师及以上职称者优先考虑;

6、为人正直,具有良好的职业道德。

审计经理的具体职责范围

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工程审计经理岗位职责

工程部经理工作职责范围

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审计经理工作职责描述

审计经理的基本工作职责

活动执行经理的具体职责范围

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物业工程经理工作职责描述

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