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审计经理的具体职责范围

时间:2023-04-09 08:41:34 其他范文 收藏本文 下载本文

今天小编在这给大家整理了审计经理的具体职责范围,本文共13篇,我们一起来阅读吧!

审计经理的具体职责范围

篇1:审计经理的具体职责范围

职责

1、根据部门年度审计计划、月度计划开展审计工作;

2、制定审计工作实施方案,带领审计组实施现场审计,对审计过程进行控制,编写审计报告和审计整改建议后续跟进表,跟进审计整改建议落实情况;

3、对公司流程、制度的遵守情况进行监督与检查,提示公司潜在风险;

4、根据财务总监提示,对公司重大资产并购、重组、投资、关联交易项目,实施审计或调查;

5、对各项投诉举报进行调查,查处公司员工违法违纪行为,开展舞弊调查。

任职要求:

1、具有审计、财务、经济等相关专业的本科以上学历;

2、具有3年以上中大型企业审计经理工作经验,有上市公司内部审计工作经验优先考虑;

3、熟悉企业审计制度及流程,能独立负责财务审计和经营审计项目;

4、具有较强的数据分析及逻辑思维能力,有良好的文字写作功底,了解基础的财务、税务、企业管理知识。

5、具有CIA(国家注册内部审计师)、CPA(注册会计师)、中级审计师、中级会计师及以上职称者优先考虑;

6、为人正直,具有良好的职业道德。

篇2:审计经理的具体职责范围

职责:

1、拟定并完善企业内部控制制度和流程;

2、带领审计小组完成业务项目,督导助理人员的工作;

3、有能力组织实施财务会计审计和内部控制审计;

4、拟定审计方案、起草审计报告和管理建议书等审计文书;

5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

任职资格:

1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历;

2、具有注册会计师或注册税务师资格者优先,待遇从优;

3、有在相关会计审计事务所工作或有相关经验优先;

4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。

篇3:审计经理的具体职责范围

职责

1、协助拟定并完善内部控制体系、内部审计制度及流程;

2、制订和实施审计计划,包括季度、年度等定期审计和经济责任、费用支出等不定期审计;

3、开展经营管理、内部控制、离任及专项性审计,执行审计程序,收集审计证据,起草审计报告和管理建议书,

4、督促跟踪审计整改建议的落实。

任职要求:

1、审计、财会等相关专业,全日制本科及以上学历;

2、具有5年以上会计、审计等相关工作经验,至少2年以上企业内部审计、风险管理等相关审计经理经验;

3、掌握现代农业、公用事业或房地产等不同类型企业的经营管理、内部控制、会计核算和财务管理,掌握审计、财会、工程建设等相关专业知识;掌握国家财税、审计、工程建设等方面的法律法规和方针政策;

4、熟悉上市公司有关规范,以及企业会计、公司管理以及其他相关的法律法规;对企业内部审计程序/技术/方法有比较全面/系统的认识;

5、优秀的沟通、协调能力,良好的职业道德和团队协作精神,能吃苦耐劳。

篇4:工程审计经理的具体职责范围

职责:

1、决策类:

1.1、参与公司工程施工审计相关工作决策;

1.2、参与公司工程合约相关审计决策工作;

1.3、公司总经理授权的其他决策事宜。

2、管理统筹类:

2.1、负责公司工程相关审计工作计划的拟定,报审后组织实施;

2.2、负责统筹协调公司工程相关审计人员调配和工作开展。

3、执行类:

3.1、负责组织建立健全并不断优化公司工程审计相关管控体系,并上报核准后,组织实施推进;

3.2、负责公司各项目生产的质量、安全、进度审计工作开展;

3.3、负责公司各项招采工作的审计开展,确保招采合法合理开展;

3.4、负责公司工程相关合约的合法性审计,协助处理合约风险与合同履约;

3.5、负责公司项目施工预决算审计工作开展;

3.6、负责公司生产变更审计工作开展;

3.7、负责根据审计工作开展,即时完成对应的审计报告的编写,并提交上报。

4、其它类:

4.1、负责参与公司PPP、EPC、F-EPC项目工程相关审计工作开展;

4.2、公司上级交办的其他工作事宜。

任职要求:

1、学历:大学本科以上学历,工程管理、工程造价等专业。

2、工作履历:

2.1、职业履历:以上造价与项目现场施工管理工作经验,3年以上同岗位工作经验;

2.2、行业履历:建筑施工类行业工程审计工作5年以上。

3、年龄:30—45岁。

4、专业知识技能要求:

4.1、专业知识:工程造价、现场施工管理(含施工质量、安全、进度、信用等级)、合约管理等;

4.2、技能要求:熟练的现代办公软件操作能力,含专业工程相关软件操作能力;

4.3、职称要求:二级以上建造师、中级以上工程师;

4.4、其他要求:

4.4.1、性格活泼开朗,具备良好的沟通协调能力;

4.4.2、具备良好的职业素养;

4.4.3、对MBO有足够的认知,并能适应出差工作。

篇5:工程审计经理的具体职责范围

职责:

1、对公司各项目成本、造价、招投标方面工作执行情况进行审计;

2、编写工程审计计划,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

3、编制工程审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;

4、参与公司工程项目预结算方面工作,对项目收方验方、材料核价、物资采购等工作审核;

5、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。

任职要求:

1、年龄28-35岁之间,统招本科及以上学历,工程造价、审计类等相关专业优先;

2、具备5年以上成本、造价方面工作经验,2年以上地产公司工程审计工作经验,精通工程造价、合同管理、施工管理相关知识及工作流程;

3、有较高的计算机操作水平,能熟练应用图形算量及计价软件;

4、较强的书面口头表达能力和沟通协调能力。

篇6:工程审计经理的具体职责范围

职责:

1、负责开展工程现场的安全、质量检查工作;

2、负责开展工程现场的成本、进度检查工作;

3、参与工程造价合同的审核工作;

4、参加集团造价合同审计工作;

5、参与集团供应商的审核工作。

任职资格:

1、人品正直,原则性强;

2、本科以上工民建、工程造价类等相关专业;

3、5年以上市政、园林行业工作经验,合同预算类优先;

4、能够熟练使用工程造价软件;

5、熟悉工程管理现场,有过乙方工程经历;

6、能够承受较大的工作压力,具有团队合作精神。

篇7:审计项目职责具体范围

1、负责高新技术企业研发费用辅助台账整理工作,协助项目经理完成操作工作;

2、负责收集、整理必要的项目材料,协助编写工作底稿;

3、协助维护客户关系,及时报告项目中发现的问题,有效防控项目风险;

4、完成领导交办的其他工作;

篇8:审计项目职责具体范围

1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;

3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;

4、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿及评价报告初稿 ;

5、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;

6、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。

篇9:审计项目职责具体范围

1. 负责公司审计、内控相关制度的建立及完善;

2. 负责编制公司内部审计工作计划并组织实施;

3. 负责公司所属企业的常规审计、专项审计及经济责任审计工作;

4. 负责配合上级单位对公司及所属企业开展审计工作;

5. 负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况,督促相关被审计单位整改;

6. 负责公司内控体系建设,对风险点进行评估、预警及应对。

7.上级交办的其他工作。

篇10:审计项目职责具体范围

1、根据行业法规要求,对费用、结算进行审核,监督各项业务的合规性、真实性与准确性;

2、对业务活动资料进行合规审核、整理,确保证据链的完整、正确;

3、协助做好其他日常合规管理、审核工作。

4、参与公司的合规体系建设工作,包括业务风险的识别、风险控制的建立、业务流程的梳理与优化、建立标准化业务程序;

5、根据内控分析问题、提出策略指导和建议,并生成报告;

6、领导安排的相关工作;

篇11:审计经理工作职责范围

1、负责编制集团各公司全年审计计划,建立本部门业务流程化管理,并监督各项业务流程的实施;

2、负责制定和维护集团内部审计制度,加强集团内部控制流程;

3、定期或不定期对集团各公司相关重大项目进行审计,负责审计过程中的现场复核,把控审计质量,通过内部审计,对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建议,确保核算符团规定、收支符合集团制度,从而完善内部控制体系;

4、各项审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书,负责组织整理审计底稿,督促审计结论和建议的落实;

5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

篇12:审计经理工作职责范围

1、完善以风险为导向的内部审计稽核体系,包括各类审计稽核的规章制度、管理流程和工具方法:

2、检查、分析、评价集团财务及内控管理体系的健全和有效性,参与风控体系建设,对集团内部控制的潜在问题与风险缺陷提出优化建议,跟进缺陷及管理问题的整改情况;

3、根据集团发展战略,编制集团财务业务板块年度审计计划,拟定审计方案;

4、对公司及其下属企业内部控制制度的制定和执行情况、风险管理情况进行全面梳理,汇总内部控制缺陷和风险事项,与被审计单位和业务部门沟通内部控制缺陷整改措施、风险应对措施,形成专项报告;

5、及时发现集团及其下属公司潜在问题和风险,提出改进意见;

6、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;

篇13:审计经理工作职责范围

1、拟定并完善集团内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

2、组织实施集团财务审计、管理审计和效益审计等,及对各分公司进行监控;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、督促审计结论和建议的落实;

6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计项目职责具体范围

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工程部经理工作职责范围

职责范围

审计经理工作职责描述

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